五台工业园区财政分局

2017年度博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门决算公开

2018年08月06日 20:15  州财政局

2017年度博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州五台工业园区(湖北工业园)管委会单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会为自治州人民政府的派出机构,主要职能为:

1.贯彻执行党和国家、自治区、自治州关于园区建设的各项方针、政策和法规。

2.负责拟订园区发展中、长期规划和年度计划,编制园区的土地利用、环境保护规划和建设总体规划、控制性规划、详细规划;负责组织实施园区产业发展各项规划;负责建立园区项目库和项目申报、审批。

3.受自治区、自治州有关行政部门的委托,统一管理园区内的规划、建设、土地、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

4.负责园区基础设施的规划、建设和管理;负责园区建筑市场和建筑活动的监督管理;配合相关部门做好工程质量监督和验收。

5.负责审核、审批入园投资项目;负责协调落实入园企业配套政策、对外经济技术合作项目入园及利益共享等工作,积极引进项目、资金、人才、技术等。

6.负责园区内企业综合治理、安全生产、环保、统计、综合执法等管理工作;负责园区内企业设立的协调、管理和服务等工作。

7.指导企业建立科学、高效的现代企业管理制度;引导企业守法经营,依法纳税,并维护和保障企业合法权益。

8.定期向上级报告园区建设和发展情况。

9.承办自治州人民政府交办的其他事项。

机构设置情况:

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会下设6个处室,分别是办公室,招商局,经济发展局,规划建设局,安全生产和环境保护局,综合执法大队。

人员情况:

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会编制数 22人,实有人数15人,其中:在职15人;退休0人;离休0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门决算包括:博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会部门本级决算。

纳入博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年部门决算编制范围单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位本级


第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入12264.86万元,与上年相比,增加4060万元,增长49.48%,支出12422.19万元,与上年相比,增加4293.95万元,增长52.83%,结余413.02万元,与上年相比,减少157.34万元,降低27.59%。增减变化主要原因是:2017年园区基础设施投入加大,冬季自供暖面积增加,2017年5月增加工作人员。

与预算相比情况:2017年度收入决算数为12264.86万元,2017年年初部门预算数为563.92万元,调整预算数为12264.86万元,与年初部门预算数相比,增加11700.94万元,增长21倍,年初部门预算不含专项资金,政府性基金。2017年度支出决算数为12422.19万元,2017年年初预算数为563.92万元,调整预算数为12422.19万元,与年初部门预算数相比,增加11858.27万元,增长率为21倍,年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。

其他有关说明内容:无。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计12264.86万元,其中:财政拨款收入8996.07万元,占73.35%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3268.79万元,占26.65%。增减变化的主要原因是:2017年园区基础设施投入加大,冬季自供暖面积增加,2017年5月增加工作人员。

与预算相比情况:2017年度收入决算数为12264.86万元,2017年年初预算数为563.92万元,调整预算数为12264.86万元,与年初部门预算数相比,增加11700.94万元,增长率为21倍,年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。

其他有关说明内容:无。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计12422.19万元,其中:基本支出1403.25万元,占11.30%;项目支出11018.94万元,占88.70%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:2017年园区基础设施配套增加,项目支出增加。

与预算相比情况:2017年度支出决算数为12422.19万元,2017年年初预算数为563.92万元,调整预算数为12422.19万元,与年初部门预算数相比,增加11858.27万元,增长率为21倍,年初部门预算不含援博项目资金,专项资金,政府性基金。

其他有关说明内容:无。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入8996.07万元,与上年相比,增加791.21万元,增长9.64%。增减变化的主要原因是:2017年园区基础办公设施投入加大,冬季自供暖面积增加,2017年5月增加工作人员。财政拨款支出9548.40万元,与上年相比,增加1913.9万元,增长25.07%。其中:基本支出1403.25万元,项目支出8145.15万元。增减变化的主要原因是:增加工作人员,其他工资福利支出增加,2017年园区基础设施投入加大,基础设施项目支出增加。财政拨款结转结余18.02万元,与上年相比,减少552.33万元,降低96.84%。增减变化的主要原因是:基础项目建设资金未结余。

与预算相比情况:2017年度财政拨款收入决算数为8996.07万元,2017年年初预算数为563.92万元,调整预算数为8996.07万元,与年初部门预算数相比,增加8432.15万元,增长率为15倍,年初部门预算不含专项资金,政府性基金。2017年度财政拨款支出决算数为9548.40万元,2017年年初预算数为563.92万元,调整预算数为9548.40万元,与年初部门预算数相比,增加8984.48万元,增长率为16倍,年初部门预算不含专项资金,政府性基金。

其他有关说明内容:无。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出7043.40万元。与上年相比,增加995.57万元,增长16.46%。增减变化的主要原因是:2017年园区基础设施配套增加,增加工作人员。其中:按功能分类科目,2010699其他财政事务支出17万元,2011399其他商贸事务支出41.97万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.75万元,2120199其他城乡社区管理事务支出5000万元,215050行政运行1380.5万元,2150599其他工业和信息产业监管支出493.18万元,2200199其他国土资源事务支出3万元,2210103棚户区改造44万元,2210199其他保障性安居工程支出41万元。按经济分类科目,30101基本工资298.72万元,30102津贴补贴47.47万元,30103奖金30.11万元,30104其他社会保障缴费商品和服务支出204.35万元,30106伙食补助费97.28万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费22.75万元,30199其他工资福利支出254.70万元。30201办公费12.77万元,30202印刷费1.52万元,30204手续费0.46万元,30205水费70万元,30206电费19.35万元,30207邮电费5.7万元,30208取暖费15.81万元,30209物业管理费1.76万元,30211差旅费30.47万元,30213维修(护)费28.26万元,30216培训费0.97万元,30217公务接待费9.32万元,30227委托业务费27.35万元,30228工会经费11.43万元,30229福利费10.66万元,20331公务用车运行维护费26.17万元,30239其他交通费21.73万元,30299其他商品服务支出16.76万元。30307医疗费0.13万元,30309奖励金0.19万元,30311住房公积金32.18万元,30314采暖补贴8.20万元,30399其他对个人和家庭的补助支出0.28万元,30905基础设施建设5578.18万元,31002办公设备购置90.74万元,31003专用设备购置2.16万元,31005基础设施建设41.98万元,31019其他交通工具购置3.49万元,30499企业政策性补贴20万元。

与预算相比情况:2017年度财政拨款支出决算数为7043.40万元,2017年年初预算数为563.92万元,调整预算数为7043.40万元,与年初部门预算数相比,增加6479.48万元,增长为11倍,年初部门预算不含专项资金。

其他有关说明内容:无。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入2505万元,与上年相比,增加918.33万元,增长57.88%。增减变化的主要原因是:基础设施建设工程增加。政府性基金预算财政拨款支出2505万元,与上年相比,增加918.33万元,增长57.88%。增减变化的主要原因是:基础设施建设工程支出增加。

与预算相比情况:2017年度政府性基金收入决算数为2505万元,2017年年初预算数为0万元,调整预算数为2505万元,与年初部门预算数相比,增加2505万元,增长率无法计算,年初部门预算不含政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出2505万元。与上年相比,增加918.33万元,增长57.88%。增减变化的主要原因是:基础设施建设工程增加。其中:按功能分类科目,城乡社区支出2500万元,其他支出5万元。按经济分类科目,其他资本性支出2505万元。

与预算相比情况:2017年度政府性基金支出决算数为2505万元,2017年年初预算数为0万元,调整预算数为2505万元,与年初部门预算数相比,增加2505万元,增长率无法计算,年初部门预算不含政府性基金预算。

其他有关说明内容:无。

三、部门结转结余情况

年末结转结余413.02万元。与上年相比,减少157.34万元,降低27.59%。

其中财政拨款结转结余18.02万元。与上年相比,减少552.33万元,降低96.84%。

其他有关说明内容:无。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.49万元,比上年减少1.87万元,降低5.01%,减少原因是加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,原因是:没有发生此业务;公务用车购置及运行维护费支出26.17万元,占73.74%,比上年减少1.38万元,降低5.01%,减少原因是加强和规范公务用车配备使用管理,相应减少运行维护费支出;公务接待费支出9.32万元,占26.26%,比上年减少0.49万元,降低5%,减少原因是严格公务接待管理,严控接待费开支标准,相应接待费支出减少。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:没有发生此业务。

公务用车购置及运行维护费26.17万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费26.17万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为6辆。

公务接待费9.32万元。具体是:国内公务接待支出9.32万元,主要是园区招商引资公务接待等。博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位国内公务接待40批次,360人次。

与预算相比情况:2017年度因公出国(境)费预算数为0万元,公务用车购置及运行维护费预算数为26.17万元,公务接待费预算数为9.32万元,与预算数相比,增加0万元,增长率为0%。按照年初预算安排,加强和规范公务用车配备使用管理。

其他有关说明内容:无。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位机关运行经费支出406.88万元,比上年减少3.75万元,降低0.91%,主要原因是单位厉行节约,减少办公用品开支等。

其他有关说明内容:无。

六、政府采购情况

博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位政府采购计划332.38万元,其中:政府采购货物支出65.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.5万元;实际采购291.88万元,其中:政府采购货物支出65.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出226万元。

其他有关说明内容:无。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计54253.29万元,其中:流动资产10499.99万元,固定资产507.80万元,(另有在建工程43231.18万元,无形资产14.31万元),其中:房屋0(平方米),价值0万元,共有车辆6辆,价值168.01万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:博州五台工业园区巡逻);单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值339.79万元。

其他有关说明内容:无。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会单位资产有偿使用收入合计0万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库0万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元

其他有关说明内容:无。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目10个,涉及预算0万元,项目支出决算11018.95万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.2017年道路及公租房建设项目(3761.97万元)

资金来源:上年结余资金493.18万元,本年财政其他收入3268.79万元。

资金用途:该项资金用于2017年园区道路及公租房建设项目,包括晨欣市政公司道路建设项目、华坤公司道路建设项目(博河路,迎宾东路)、博乐市草场补偿费道路项目、华坤公司道路养护工程、鑫盛源公司保障性住房建设项目二标段(5#,6#)、宏达公司保障性住房一标段(1#.3#.4#)。

资金使用情况及产生的效果:2017年道路及公租房建设项目支出3366.97万元。道路建设项目极大地完善了园区的道路网格,保障了园区的交通运输功能,为促进园区的经济发展打下了坚实的基础;公租房的建设不仅解决了园区外来务工人员的居住问题,也改善了园区的投资环境,促进园区形成良好的社会生态,推动了园区又好又快发展。

资金结余情况:本年该项目结余资金395万元,将用于2018年度道路及公租房建设项目。

2.2017年园区基础设施建设项目(5000万元)

资金来源:财政拨款收入5000万元。

资金用途:该项资金全部用于2017年园区基础设施建设项目,包括集约配套服务区基础设施建设项目、创业中心和中小企业服务中心建设项目(三标段:配套工程)、集约配套服务区基础设施建设项目(二标段:6号、10号、11号住宅楼)、物流园建设项目(一期配套外网工程)(二期消防水池及泵房)(停车场工程)、入驻企业配套建设项目(二期)(二标段)、投融资服务中心、便民警务中心、派出所、便民警务中心及配套设施建设项目、绿化亮化工程建设项目(一标段)、运动场建设项目、道路建设项目一标段(博林路、博安东路)。

资金使用情况及产生的效果:2017年园区基础设施建设项目支出5000万元。该项目资金的安排落实,加快推进了博州五台工业园区(湖北工业园)新型工业化进程,支持园区基础设施建设,进一步提高了园区承载能力,促进园区持续、快速、健康发展。

资金结余情况:本年该项目资金结余0万元。

3.2017年园区基础建设配套项目(2500万元)

资金来源:政府性基金预算财政拨款收入2500万元。

资金用途:资金全部用于购买土地,缴纳土地出让金。土地分别是小微园区14栋厂房用地,地块编号:KJ2015-093;物流园区五宗地,地块编号:KJ2015-023;昌源西侧山包东侧中间的空地、小微园区服务中心和公租房用地、诺丰东侧锅炉房及前后左右空地,地块编号:KJ2015-046;昌源北侧九州阳光2栋在建厂房,地块编号:KJ2015-047。

资金使用情况及产生的效果:2017年园区基础建设配套项目支出2500万元。该项目资金的安排落实,确保了博州五台工业园区(湖北工业园)基础设施项目建设顺利实施,保证了项目用地的合法性,进一步提高了园区的承载能力,增强了投融资的力度,为顺利完成年初制定的各项目标任务打下了坚实的基础。

资金结余情况:本年该项目资金结余0万元。

4.2017年园区棚户区改造项目(85万元)

资金来源:财政拨款收入85万元。

资金用途:该项资金全部用于园区棚户区改造及配套建设项目。

资金使用情况及产生的效果:2017年园区棚户区改造项目支出85万元。该项目资金的安排落实,加快推进了园区棚户区改造进程,危旧住房得到了有效治理,改善了园区的居住条件,促进了存量土地的有效利用,为园区的进一步发展打下了良好的基础。

资金结余情况:本年该项目资金结余0万元。

无其他有关说明内容。

 

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明: 201(类)06(款)99(项):指其他财政事务支出。201(类)13(款)99(项):指其他商贸事务支出。208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。212(类)01(款)99(项):指其他城乡社区管理事务支出。212(类)08(款)01(项):指征地和拆迁补偿支出。212(类)11(款)00(项):指农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出。215(类)05(款)01(项):指行政运行。215(类)05(款)99(项):指其他工业和信息产业监管支出。220(类)01(款)99(项):指其他国土资源事务支出。221(类)01(款)03(项):指棚户区改造。221(类)01(款)99(项):指其他保障性安居工程支出。229(类)60(款)03(项):指用于体育事业的彩票公益金支出。

其他有关说明内容:无。

 

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

上一条:博尔塔拉蒙古自治州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2017年部门预算补充公开
下一条:博州五台工业园区(湖北工业园)管理委员会2018年部门预算公开

关闭

扫一扫,用手机查看
网站链接:
  • 国家及部委网站
    人社部
    工业和信息化部
    商务部
    住建部
    科技部
    教育部
    交通运输部
    农业农村部
    自然资源部
    司法部
    外交部
    民政部
    公安部
    财政部
    水利部
    卫生健康委员会
    文化和旅游部
    中央纪委国家监委
    发改委
    民委
    国资委
    生态环境部
    广电总局
    中国民用航空总局
    中国气象局
    中国地震局
    中医药管理局
    外国专家局
    林业局
    体育总局
    外汇管理局
    海洋局
    粮食局
    机关事务管理局
    审计署
    海关总署
  • 省区市政府
    北京
    上海
    天津
    重庆
    江苏
    山东
    浙江
    安徽
    福建
    江西
    广东
    广西
    湖北
    湖南
    河南
    黑龙江
    吉林
    辽宁
    内蒙古
    河北
    山西
    四川
    贵州
    云南
    海南
    西藏
    陕西
    甘肃
    宁夏
    青海
    新疆
    台湾
    香港
    澳门
    新疆生产建设兵团
  • 区政府部门
    发展和改革委员会
    教育厅
    科技厅
    科技厅
    工业和信息化厅
    民族事务委员会
    公安厅
    民政厅
    司法厅
    财政厅
    人力资源和社会保障厅
    自然资源厅
    生态环境厅
    住房和城乡建设厅
    交通运输厅
    水利厅
    农业农村厅
    商务厅
    文化和旅游厅
    卫生健康委员会
    应急管理厅
    外事办公室
    审计厅
  • 地州市政府
    伊犁哈萨克自治州
    塔城地区
    阿勒泰地区
    克拉玛依市
    昌吉回族自治州
    乌鲁木齐市
    哈密市
    吐鲁番市
    巴音郭楞蒙古自治州
    阿克苏地区
    克孜勒苏柯尔克孜自治州
    喀什地区
    和田地区
  • 县市网站
    博乐市
    阿拉山口市
    精河县
    温泉县
  • 常用链接
    博州纪委监委
    博尔塔拉新闻网
    赛里木湖网
    信用博州