州党委编办2014年部门决算及三公经费公开
根据博州财政局《关于进一步做好自治州部门决算公开工作的通知》(博州财库〔2015〕5号)文件要求,现将博州党委编办部门决算公开如下:
一、州党委编办部门基本情况
(一)、主要职责
1、贯彻执行中央和自治区关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规。
2、 统一管理全州各级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关及事业单位的机构编制工作。
3、研究拟订全州行政管理体制与机构改革总体方案并组织实施;审核自治州党政机关,人大、政协、法院、检察院机关,人民团体机关的机构改革方案;审核县(市)、乡(镇)机构改革方案;指导、协调县(市)行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。
4、 协调自治州党政机关各部门职能配置及其调整;研究拟订自治州州级机关以及自治州与县(市)有关事权划分和职责分工的意见。
5、 审核自治州州级党政机关机构设置和人员编制、领导职数;审核县(市)党委、政府副科级以上行政机构设置和县(市)、乡(镇)机构编制分类、人员编制总额。
6、 审核或审批自治州直属及州级机关各部门所属事业单位的机构编制;审核或审批县(市)副科级以上事业单位的机构编制;负责事业机构编制管理方面的其他重要事项;指导并协调县(市)事业单位分类改革和机构编制管理工作。
7、 负责指导全州事业单位登记管理工作,研究拟订全州事业单位登记管理办法,依法对全州事业单位登记管理工作进行监督检查。
8、 监督检查全州行政管理体制改革、机构改革以及机构编制的执行情况。
9、 负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作;指导、协调全州机构编制电子政务和信息化建设工作;指导和规范全州党政群机关、事业单位网上中文域名注册管理工作。
10、负责行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理的理论研究和信息收集工作;负责全州机构编制系统干部的培训工作。
11、承办自治州党委、自治州人民政府和自治州党委机构编制委员会交办的其他事项。
(二)、内设机构
根据上述职责,自治州党委编办设2个内设机构:
1、 综合科(监督检查科)
组织协调机关的日常工作,组织起草综合性文稿,负责会议组织、文电处理、依法行政、组织人事、固定资产、财务、政府采购、档案、修志、保密、信访、老干、后勤服务等工作;负责机关精神文明、计划生育、综合治理、效能建设等工作。监督检查全州行政管理体制改革、事业单位分类改革、机构改革以及机构编制的执行情况;负责受理“12310”机构编制举报电话和违反机构编制纪律的检举、投诉。
2、 业务科
负责党政群机关、事业单位机构编制管理和审核工作;研究拟订全州行政管理体制改革、事业单位分类改革和机构改革总体方案并组织实施;负责党政机关各部门职能配置和调整工作;审核县(市)副科级以上行政事业机构设置和县(市)、乡(镇)机构编制分类、人员编制总额;负责全州党政群机关、事业单位机构编制实名制管理及统计工作;负责《机构编制管理证》和《编制使用通知单》的办理和审核工作。
(三)、下设机构
博尔塔拉蒙古自治州事业单位登记管理局。隶属于自治州党委编办管理,相当于科级。
主要职责:依法对州直事业单位进行法人登记和监督管理;受自治区委托依法对自治区驻州事业单位进行法人登记和监督管理;依法处理违反事业单位登记管理法规的行为;负责州直事业单位进行相关业务培训;负责州直事业单位登记档案管理工作;负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作;承担政务与公益中文域名管理的有关工作;开展有关事业单位登记管理的社会服务;指导和监督检查各县(市)事业单位登记管理工作。
(四)、所属事业单位
行政审批办。隶属于州党委编办管理,全额拨款事业单位。
主要职责:负责自治州行政审批制度改革的具体业务工作;承担自治州人民政府各部门、各县市等单位行政审批制度改革工作的组织、协调、指导等具体事务;指导、督促、检查各级行政机关做好行政审批事项的清理和处理工作;及时掌握并向自治州行政审批制度改革工作领导小组报告工作进度情况,督促检查领导小组工作决策、部署的具体落实;承办领导小组交办的其他工作。
(五)、人员编制和领导职数总数
自治州党委编办行政编制8名。实有在职8名。其中:县级领导职数2名,内设科室科级领导职数3名;州事登局行政编制3名,实有在职3名。其中:科级领导职数1名;行政审批办全额事业编制3名,实有在职1名。其中:科级领导职数1名;按规定核定机关工勤事业编制1名。退休人员3名。
二、博州党委编办2014年部门决算公开
(一)、收支总体情况
2014年博州党委编办决算收入为115.1万元。决算支出为114.4万元。
(二)、部门年度收支增减变动情况
2013年决算收入97万元,2014年部门决算与上年同期对比收入增加18.18万元,同比增加18%,增加部分为专项经费。2013年决算支出为99.4万元,2014年部门决算与上年同期对比增加15万元,增幅15%,增加部分为专项支出。
(三)、财政拨款支出变动情况
2014年一般公共服务支出107.12万元,其中:基本支出105.8万元。与2013年同期对比增加6%。项目支出1.3万元。
(四)、部门预决算差异说明
2014年部门决算与2014年初预算对比财政拨款收入增加4.3万元,增加4%。支出数与2014年初预算对比增加10.9万元,增加10%。
第二部分 州党委编办2014年部门决算表
一、部门收支决算总表
2014年州党委编办收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
115.1 |
一、一般公共服务 |
107.1 |
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其中:公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
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……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
7.3 |
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本年收入合计 |
115.1 |
本年支出合计 |
114.4 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
1. 8 |
年末结转和结余 |
2.5 |
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经营结余 |
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合计 |
116.9 |
合计 |
116.9 |
二、2014年州党委编办收入支出决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位:博州机构编制委员会办公室 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
1151221.40 |
1078221.40 |
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|
73000.00 |
73000.00 |
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201 |
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|
一般公共服务支出 |
1078221.40 |
1078221.40 |
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201 |
10 |
|
人力资源事务 |
1078221.40 |
1078221.40 |
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201 |
10 |
01 |
行政运行 |
1065171.40 |
1065171.40 |
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201 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
3050.00 |
3050.00 |
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201 |
10 |
99 |
其他人事事务支出 |
10000.00 |
10000.00 |
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|
229 |
|
|
其他支出 |
73000.00 |
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|
73000.00 |
73000.00 |
|
|
229 |
99 |
|
其他支出 |
73000.00 |
|
|
|
|
|
73000.00 |
73000.00 |
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
73000.00 |
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|
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73000.00 |
73000.00 |
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部门支出决算表 |
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编制单位:博州机构编制委员会办公室 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1144187.72 |
1131137.72 |
13050.00 |
|
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201 |
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|
一般公共服务支出 |
1071187.72 |
1058137.72 |
13050.00 |
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201 |
10 |
|
人力资源事务 |
1071187.72 |
1058137.72 |
13050.00 |
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201 |
10 |
01 |
行政运行 |
1058137.72 |
1058137.72 |
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201 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
3050.00 |
|
3050.00 |
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201 |
10 |
99 |
其他人事事务支出 |
10000.00 |
|
10000.00 |
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229 |
|
|
其他支出 |
73000.00 |
73000.00 |
|
|
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|
229 |
99 |
|
其他支出 |
73000.00 |
73000.00 |
|
|
|
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
73000.00 |
73000.00 |
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附件2:
2014年州党委编办财政拨款“三公 ”经费支出决算公开
(一)、2014年财政拨款“三公”经费决算总数3.29万元。其中:因公出国经费决算0元;公务用车购置及运行经费决算2.80万元,主要用于:说明公务用车燃油及修理维护费,2014年末单位公务用车1辆;公务接待经费决算0.49万元,主要用于自治区机构编制委员会办公室来博检查就餐住宿等费用。(二)、“三公”经费预决算差异说明
2014年初预算公务接待费1万元,公务用车运行费2万元,决算与年初预算对比,公务接待费降低51%,公务用车运行费增加40%。2013年决算公务接待费0.57万元,同比降低14%,公务用车运行费2.91万元,同比降低3%。
2014年州党委编办财政拨款“三公”经费支出决算表
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2014年博州机构编制委员会办公室财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位:元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
博州机构编制委员会办公室 |
32294.00 |
|
4909.00 |
4909.00 |
|
28015.00 |
18015.00 |
10000.00 |
|
|
|
28015.00 |
18015.00 |
10000.00 |
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