州团委2014年度部门决算及“三公”经费决算公开
根据自治州财政局《关于做好2014年度自治州部门决算公开工作的通知》要求,现将博州团委2014年度部门决算和“三公”经费决算信息公开如下。
一、部门基本情况
㈠主要职能:
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,自治州团委是自治州各级团组织的领导机关。
⒈领导全州共青团工作,组织全州共青团组织围绕自治州改革、发展、稳定的大局开展工作,在自治州政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
⒉围绕州党委、政府中心工作,推进全州青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全州青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全州志愿者工作的开展。
⒊负责全州共青团工作和青年工作的理论研究;向州党委、政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全州性青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担博尔塔拉蒙古自治州未成年人保护委员会办公室的工作。
⒋负责研究指导全州团的组织建设和干部队伍建设,推进全州团的基层组织建设;协助党组织管理县市团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全州共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
⒌负责全州青年统战工作。
⒍负责全州共青团系统外事工作和青少年对外交流工作。
⒎指导和帮助青联、学联、少先队工作委员会开展工作;协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。
⒏承办州党委、政府和自治区团委交办的其他事项。
㈡内设机构
根据职责,自治州团委2014年决算编制范围的有1个参照公务员管理的事业单位(州少工委办公室),1个全额拨款事业单位(州青联办公室)。
㈢人员编制
博州团委人员编制11人,其中:行政人员编制5人,参照公务员管理的事业单位人员编制3人,全额拨款事业单位人员编制2人,工勤人员1人。州团委实有在职人数10人,其中:行政在职5人,参照管理3人,事业在职1人,工勤人员1人。
二、博州团委2014年决算公开
㈠2014年度收支情况
2014年度博州团委年收入总额为154.3万元,其中:财政拨款86.4万元。本年支出总额146.8万元,其中:工资福利支出54.5万元,占总支出37%;商品和服务支出69.9万元,占总支出48%;对个人和家庭的补助支出22.3万元,占总支出15%;其他资本性支出0.1万元。年末结转结余9.2万元。
㈡2014年度收入支出与上年度对比分析
2014年总收入154.3万元,与上年同期120.5万元相比增加28%;2014年总支出146.8万元,与上年同期126.4万元相比增加20.4万元,增长16%。
㈢2014年度财政拨款支出情况分析
2014年财政拨款支出86.4万元,与上年同期90.3万元相比减少3.9万元,下降4%,与年初预算75.6万元相比增加10.8万元,上升14%。
㈣部门预决算差异说明
年初预算收入75.6万元,2014年决算收入86.4万元与年初预算相比增加了10.8万元。收入增长的原因是年中追加会议费及干部培训经费、民族团结表彰大会经费。
2014年博州团委收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
本年收入 |
本年支出 |
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
86.4 |
一、一般公共服务 |
146.8 |
其中:公共预算 |
86.4 |
二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
67.9 |
……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
154.3 |
本年支出合计 |
146.8 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
1.8 |
年末结转和结余 |
9.3 |
经营结余 |
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合计 |
156.1 |
合计 |
156.1 |
2014年博州团委收入支出决算表
部门收入决算表 |
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编制单位:博州团委 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
1542965.09 |
863875.00 |
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679090.09 |
570300.00 |
108790.09 |
201 |
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一般公共服务支出 |
1542965.09 |
863875.00 |
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679090.09 |
570300.00 |
108790.09 |
201 |
29 |
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群众团体事物 |
1542965.09 |
863875.00 |
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679090.09 |
570300.00 |
108790.09 |
201 |
29 |
01 |
行政运行 |
1538390.09 |
859300.00 |
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679090.09 |
570300.00 |
108790.09 |
201 |
29 |
02 |
一般行政管理事务 |
4575.00 |
4575.00 |
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部门支出决算表 |
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编制单位:博州团委 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
1468348.70 |
1463773.70 |
4575.00 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
1468348.70 |
1463773.70 |
4575.00 |
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201 |
29 |
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群众团体事物 |
1468348.70 |
1463773.70 |
4575.00 |
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201 |
29 |
01 |
行政运行 |
1463773.70 |
1463773.70 |
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201 |
29 |
02 |
一般行政管理 |
4575.00 |
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4575.00 |
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2014年博州团委财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总数2.7万元(含政府性基金),其中:公务用车购置及运行经费决算1.8万元,主要用于公务用运行维护费,年末单位公务用车保有量2辆;公务接待经费决算0.9万元,主要用于2014年全委会表彰及第十一批西部计划大学生志愿者欢迎仪式等。公务接待20批次,170人。
“三公”经费预决算差异说明。
2014年财政拨款“三公”经费决算总数2.7万元,比年初预算安排总额5万元减少2.3万元,下降46%。下降的主要原因是严格执行中央八项规定,压缩经费支出。
2014年博州团委财政拨款“三公”经费支出决算表
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单位:元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州团委 |
27088.55 |
|
9469.00 |
9469.00 |
|
17619.55 |
17619.55 |
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17619.55 |
17619.55 |
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