根据自治州人民政府《关于转发自治州本级预算信息公开工作实施方案的通知》(博政办发〔2012〕185号)有关规定,现将州机关事务管理局2013年部门预算及“三公经费”信息公开如下:
一、基本情况
(一)主要职责:
根据“三定“方案,我局主要职责是:
⒈行政管理职能
①受自治州人民政府委托,对州党委、人大、政府、政协四大班子机关及部分事业单位国有房地产实行集中统一管理。
②承办自治州党委、人民政府交办的其它事项。
⒉后勤服务职能
①承担“四大班子”机关的后勤保障工作。
②承担机关交由其占有、使用的固定资产管理工作,确保经营性资产保值增值。
③面向社会积极开展对外经营服务。
⒊根据我局之后不断增加的工作,又增加了一些职责:
①承办自治州公共机构节能的日常工作。
②承担机关职工食堂的管理保障工作。
③承担自治州大型会议的会务工作。
④承担自治州湖北援博州直干部的后勤保障。
⑤负责滨河、锦绣小区的物业及经营性房屋管理工作。
(二)内设机构
根据职责,内设机构:办公室、综合服务科、房产管理科、安全保卫科、卫生绿化科、后勤服务中心(全额拨款的科级事业单位)。下属的博尔塔拉影剧院、湖北援博干部周转楼由我局进行管理。另有两个国有企业:锦绣家园物业服务中心和博晟文化产业投资有限公司。
(三)人员编制
博州机关事务管理局成立于2002年底,事业编制38人,其中:参照公务员管理编制35人,全额拨款事业编制3人。现实有在职人数43人,其中:参公人员43人(干部16人,工人27人。退休人员1人)。
二、博州机关事务管理局2013年部门预算公开
(一)收支总体情况
根据博州财政局《关于下达2013年州本级各预算单位预算的通知》(博州财预〔2013〕19号),自治州财政安排我局2013年预算为365.87万元,其中:部门预算下达预算362.12万元,上年剩余额度(工程维修质保金)3.75万元。
按照收支平衡的原则,2013年机关事务管理局支出预算总额为365.87万元,其中:财政拨款补助362.12万元,单位上年结余(工程维修质保金)3.75万元。
(二)预算支出主要内容
基本支出预算275.13万元中,工资福利支出232.99万元,商品和服务支出13.43万元,对个人和家庭的补助支出28.71万元。专项业务费86.99万元。
(三)2013年州机关事务管理局收支预算公开
详见附表1。
(四)2013年州机关事务管理局财政拨款支出预算公开
详见附表2。
三、州机关事务管理局2013年“三公经费”支出预算公开
2013年州机关事务管理局“三公经费”预算安排总额为12万元(详见附表3)。
(一) 因公出国(境)经费预算公开
因公出国(境)经费预算公开为零
(二)公务接待费用预算公开
公务接待费用预算2万元,主要用于各地州市机关事务管理局系统考察、调研以及临时安排的相关公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费预算公开
公务用车购置及运行维护费预算10万元,主要用于日常公务、工作调研、检查等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。
附件:1、2013年州机关事务管理局收支预算总表
2、2013年州机关事务管理局财政拨款支出预算表
3、2013年州机关事务管理局“三公经费”预算表
附件1:
2013年自治州本级部门收支预算总表
部门名称:博州机关事务管理局 单位:万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
362.12 |
一、一般公共服务 |
365.87 |
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二、财政专户资金 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、教育 |
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五、其他收入 |
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五、科学技术 |
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六、文化体育与传媒 |
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…… |
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…… |
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本年收入合计 |
362.12 |
本年支出合计 |
365.87 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
3.75 |
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收 入 总 计 |
365.87 |
支 出 总 计 |
365.87 |
注:本表上年结转填列上年财政拨款剩余额度。
附件2:
2013年自治州本级部门财政拨款支出预算表
部门名称:博州机关事务管理局 单位:万元
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科目编码 |
科 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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201 |
一般公共服务 |
362.12 |
275.13 |
86.99 |
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2010303 |
机关服务 |
362.12 |
275.13 |
86.99 |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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…… |
…… |
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|
…… |
…… |
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|
…… |
…… |
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合计 |
362.12 |
275.13 |
86.99 |
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注:本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。
附件3:
2013年自治州本级部门“三公经费”支出预算表
部门名称:博州机关事务管理局 单位:万元
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项 目 |
预算数 |
备注 |
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合 计 |
12 |
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1.因公出国(境)费用 |
0 |
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2.公务接待费 |
2 |
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3.公务用车费 |
10 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
10 |
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(2)公务用车购置费 |
0 |
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注:本表“三公经费”预算数含上年财政拨款剩余额度。