一、部门基本情况。
机构设置情况:
(一)、机构情况
本单位系一级核算,实行事业单位会计核算制度。博州歌舞团内设办公室、外联部、财务室、总导演部、舞蹈部、声乐部、舞美部和编导部8个内设机构。
(二)、人员情况
1、博州歌舞团全额事业编制为73名。其中:领导职数4名(团长1名,副团长2名、总导演1名),内设机构科级领导职数7名。2014年新招聘州聘人员44人。
全额事业编制为73名。实际实有人数131名。其中:副县级干部1名,副高级干部21名、中级干部18名、一般干部5名,合同制工人7人,工勤人员5名;退休人员30名,其中:副高级6名,中级干部15名,主任科员4名,工人5名;聘用人员44名;(享受遗孀遗属生活补贴的3人,60年代精简退职1人)。
主要职能
(一)、单位职能
1、 创作演出优秀民族歌舞节目,为广大观众服务。
2、 舞台艺术作品创作,传统艺术收集、整理、加工与保护,艺术音像作品录制,国内外舞台艺术作品演出。
3、 艺术研究与品论,艺术普及与推广。
4、 艺术表演人才的培养,相关艺术经营。
二、2014年收支:9624651.55
1、收入情况:收入总额9367150.43元
(1)、财政补助收入情况
本年度财政补助收入为9013196.3元,其中:基本支出 2070107款:8528396.3元;项目支出2070101款:80000元;2070111款:4800元;2079999款:400000元,
(2)、事业收入:346500元
(3)、其他收入情况:本年其他收入为7454.13.元
(4)用事业基金弥补收支差额257501.12元
2、支出情况
全年总支出额为9624651.55元,其中:基本支出7869823.55元,项目支出1754828.元。
三、年末结转情况:无结余资金
2014年歌舞团财政收入决算表
单位:万元(保留一位小数)
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
901.3 |
一、一般公共服务 |
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其中:公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
34.7 |
五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
34.7 |
六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
962.4 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
0.7 |
……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
936.7 |
本年支出合计 |
962.4 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25.7 |
结余分配 |
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上年结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
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经营结余 |
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合计 |
962.4 |
合计 |
962.4 |
二、部门财政拨款决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位:博州歌舞团 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
9,367,150.43 |
9,013,196.30 |
|
346500 |
|
|
7,454.13 |
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207 |
01 |
07 |
艺术表演团体 |
8962350.43 |
8608396.3 |
|
346500 |
|
|
7,454.13 |
|
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207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
4800 |
4800 |
|
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|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
400000 |
400000 |
|
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部门支出决算表 |
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编制单位::博州歌舞团 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
9624651.55 |
6085637.55 |
3539014 |
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
9219851.55 |
6085637.55 |
3134214 |
|
|
|
|
207 |
01 |
11 |
文化创作与保护 |
4800 |
|
4800 |
|
|
|
|
207 |
99 |
99 |
其他文化体育与传媒支出 |
400000 |
|
400000 |
|
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附件2:
2014歌舞团财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总数 15 万元,其中:因公出国经费决算 0万元,公务用车购置及运行经费决算 12.5 万元,主要用于:公务用车燃油、保险、停车、过路、过桥、维修等费用方面;公务接待经费决算 2.5 万元,主要用于:接待湖北院团,内蒙、北京、自治区专业院校来访及采风,公务接待43 批次、172 人次数。
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2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位:元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州歌舞团 |
150913.88 |
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25879 |
25879 |
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125034.88 |
116623.88 |
8411 |
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