根据自治州人民政府办公室《关于转发自治州本级预算信息公开工作实施方案的通知》(博州政办发〔2012〕185号)和《博州财政局关于推进各县市预决算公开的通知》(博州财预〔2013〕225号)文件精神有关规定,现将自治州博州药检所机关2014年部门预算及“三公经费”信息公开如下。
一、部门基本情况
(一)工作职能
博州药检所主要职责:负责自治州药品生产、经营、使用单位的药品质量检验工作;负责食品和部分保健食品检验工作;负责组织、协调、指导药学会工作;负责组织开展全州药品不良反应、医疗器械不良事件监测管理工作;负责对突发、群发、影响较大并造成严重后果的药品不良反应、医疗器械不良事件组织调查、确认和处理。负责自治区药品监督管理局下达的药抽验任务;接受委托检验和提供药检技术服务;承担本地、州食品药品监督管理局交办的和自治区食品药品检验所委托的其他工作。
(二)人员编制情况:博尔塔拉蒙古自治州药品检验所隶属博州食品药品监督管理局直属全额事业单位,科级,挂“博尔塔拉蒙古自治州药品不良反应、医疗器械不良事件监测中心”牌子。全额事业编制14名,其中领导职数3名,实有领导2名,现实有在职人员15人,退休2人(其中1人退职)。
二、博州药检所机关2014年部门预算公开
(一)收支总体情况
根据自治州财政局《关于下达2014年州本级各预算单位预算的通知》(博州财预〔2014〕27号),自治州财政安排博州药检所机关收入预算为120.76万元,其中:财政拨款120.76万元。
按照收支平衡的原则,2014年博州药检所机关支出预算总额为120.76万元,其中:基本支出预算115.76万元,项目支出预算5元。
(二)预算支出主要内容
基本支出预算115.76万元中,工资福利支出93.83万元,商品和服务支出4.8万元,对个人和家庭的补助支出17.13万元。
(三)2014年博州药检所机关收支预算公开
明细到“类”,详见附件1。
(四)2014年博州药检所机关财政拨款支出预算公开
明细到“款”,详见附件2。
三、博州药检所机关2014年“三公经费”支出预算公开
2014年博州药检所机关“三公经费”预算安排总额为18万元(详见附件3)。
(一)因公出国(境)经费预算公开
无
(二)公务接待费用预算公开
公务接待费用预算安排1.1万元,主要用于自治区药检所、湖北药检系统对口援博考察、调研等各类公务接待支出。
(三)公务用车购置及运行维护费预算公开
公务用车购置及运行维护费预算安排4万元,主要用于日常公务、食品药品抽验、不良反应监测等公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。
附件:1、2014年博州药检所机关收支预算总表
2、2014年博州药检所机关财政拨款支出预算表
3、2014年博州药检所机关“三公经费”预算公开明细表
附件1:
2014年自治州本级部门收支预算汇总表
单位:博州财政局 单位:万元
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、财政拨款 |
120.76 |
一、一般公共服务 |
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二、财政专户资金 |
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二、外交 |
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三、事业收入 |
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三、国防 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全 |
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五、其他收入 |
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五、教育 |
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六、科学技术 |
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七、文化体育与传媒 |
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八、社会保障和就业 |
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九、医疗卫生 |
120.76 |
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十、节能环保 |
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十一、城乡社区事务 |
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十二、农林水事务 |
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十三、交通运输 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
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十五、商业服务业等事务 |
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十六、金融监管等事务 |
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十七、地震灾后恢复重建 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、国土资源气象等事务 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备事务 |
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二十二、预备费 |
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二十三、国债还本付息支出 |
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二十四、其他支出 |
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本年收入合计 |
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上年结余(财政拨款剩余额度) |
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收 入 总 计 |
120.76 |
支 出 总 计 |
120.76 |
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附件2:
2014年自治州本级部门财政拨款支出预算汇总表
单位:博州财政局 单位:万元
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科 目 编 码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
120.76 |
115.76 |
5 |
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210 |
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医疗卫生 |
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210 |
10 |
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食品药品监管事务 |
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210 |
10 |
50 |
事业运行 |
115.76 |
115.76 |
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|
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
|
|
|
|
|
|
210 |
10 |
|
食品药品监管事务 |
|
|
|
|
|
|
210 |
10 |
16 |
食品安全事务 |
5 |
|
5 |
|
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注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
附件3:
2014年自治州本级部门“三公经费”支出预算汇总表
单位:博州食品药品检验所 单位:万元
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项 目 |
预算数 |
备注 |
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基本支出 |
项目支出 |
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合 计 |
2.1 |
3 |
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1.因公出国(境)费用 |
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2.公务接待费 |
1.1 |
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3.公务用车费 |
1 |
3 |
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其中:(1)公务用车运行维护费 |
1 |
3 |
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(2)公务用车购置费 |
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注:本表“三公经费”预算数含上年财政拨款剩余额度。 |