2025年,博州各级审计机关经济责任审计工作在审计系统深入开展“科学规范提升年”行动背景下,坚持以系统思维、精准发力,科学统筹审计资源配置,深化项目立项研究论证,紧密结合被审计单位职能特点、资金规模及干部监督管理需求,高质量推进审计项目实施。
一是审计立项更“准”。坚持研究先行,以研究型审计理念谋划审计立项,科学研判监督重点,前移监督关口。在深入调研和充分论证的基础上,精准编制年度审计项目计划,确保审计资源聚焦关键人、关键事、关键环节。2025年博州各级审计机关计划并组织实施党政机关、事业单位、国有企业和重点民生等领域经济责任审计项目12个,均为任中审计项目,涉及领导干部25人次。
二是审计实施更“深”。牢固树立研究型审计理念,做实做细审前调查,精准把握被审计单位职能特点、业务运行和风险隐患。通过聚焦权力运行关键环节和重大经济决策,加大数据分析和现场核查力度,查深查透突出问题。2025年博州各级审计机关累计出具审计报告12份,提出审计建议42条,共发现问题164个,其中直接责任10个;发现管理不规范金额32856.6万元、违规金额648.94万元、损失浪费金额0.21万元。
三是审计整改更“实”。博州各级审计机关坚持揭示问题与推动解决问题相统一,严格落实整改主体责任和审计机关督促检查责任,按照“问题清单化、整改闭环化、成果长效化”的工作原则,持续完善“清单制+销号制”整改管理体系,针对上年度审计发现的211项问题,通过强化审计整改督促,已整改完成189项,整改率达91%;针对本年度审计发现的164个问题,通过压实被审计单位整改主体责任,促进增收节支和挽回损失1626.29万元,推动被审计单位建章立制14项,向纪检监察机关移送问题线索8件,其中4件已立案,充分发挥了审计监督在规范权力运行、防范风险隐患、服务高质量发展中的“查病、治病、防病”作用。
四是贯通协同上更“畅”。博州各级审计机关着力构建系统集成、协同高效的审计监督工作格局,注重强化与各类监督主体的贯通协调,优化信息沟通、线索移交、措施配合、成果共享工作机制,凝聚监督合力,提升监督整体效能充分。2025年通过召开5次联席会议,加强与组织、纪检监察、财政等成员单位在审计计划共商、信息共享、线索移送、结果运用等方面的协同,进一步发挥联席会议机制作用;同时,秉持“开门搞审计”的理念,坚持以审计见面会作为审计起点、反馈会作为成果落点,把审计沟通协调贯穿全过程。全年组织召开进点见面会12次、结果反馈会12次,充分与被审计单位沟通,有效增进共识,推动各类监督在深化审计成果运用中同向发力、同频共振,不断提升监督整体效能。
审核人:张勇