为进一步排查化解业务运行风险,切实提升住房公积金精细化、规范化管理水平,6月中旬,博州住房公积金管理中心专项检查组一行7人,对各管理部开展了为期4天的综合业务检查。
本次检查坚持问题导向、实效导向,紧扣公积金政策执行落实、封存账户清理、贷款受理审核、档案管理、窗口服务规范等关键模块,采取查阅台账资料、抽查业务档案、系统后台核查、现场谈话问询等多种方式,细致核查各业务环节办理流程是否合规、资料留存是否完整、审批程序是否规范、政策执行是否精准、风险防控是否到位,全面排查薄弱环节和潜在风险隐患。
经全面细致检查,各管理部能够严格落实公积金各项规章制度,坚守业务操作规范和内控管理制度,业务办理整体合规,服务流程顺畅、日常管理有序、窗口服务高效。同时,检查中也发现部分共性及细节问题,如:个别业务档案不够清晰、业务细节审核不够严谨、电子档案分类不够准确等问题。
针对本次检查发现的问题,检查组要求各管理部靶向对标、立行立改,对即时问题当场整改,对需要长效规范的事项建立整改台账、限期闭环销号,做到整改一项、规范一片、提升一批。同时,督促各管理部举一反三,全面开展业务自查自纠,进一步规范经办操作,严明工作纪律,夯实内部管理基础。
下一步,中心将以此次内部检查为抓手,持续完善“常态化检查、常态化整改、常态化提升”的闭环内部监管机制,以严标准、实举措抓实内控管理,切实保障住房公积金资金安全高效运行。




审核人:马莹