目录
第一部分 博州老龄办单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 2017年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、项目支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
第三部分 2017年部门预算情况说明
一、关于博州老龄办2017年收支预算情况的总体说明
二、关于博州老龄办2017年收入预算情况说明
三、关于博州老龄办2017年支出预算情况说明
四、关于博州老龄办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、关于博州老龄办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
六、关于博州老龄办2017年一般公共预算基本支出情况说明
七、关于博州老龄办2017年项目支出情况说明
八、关于博州老龄办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
九、关于博州老龄办2017年政府性基金预算拨款情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 博州老龄办单位概况
一、主要职能
1、认真贯彻执行党和国家有关老龄工作的方针、政策、法规,研究拟定自治州老龄工作发展的政策和规划,积极协调各县市老龄工作部门和有关单位的老龄工作。
2、负责全州老年工作的宏观指导和综合管理,做好维护老年人合法权益工作。
3、指导和检查各县(市)的老龄工作。
4、负责组织实施自治州有关人口老龄化的调查研究工作,为自治州党委、自治州人民政府解决人口老龄化问题提供决策依据。
5、负责协调和推动各级政府部门、群众团体认真做好老龄事业的宣传教育工作。
6、负责自治州老龄工作对外交流活动。
7、承办自治州党委、人民政府交办的其它工作事项。
二、内设机构:
根据职责,纳入自治州财政2014年部门预算编制范围的有内设的2个科室,1个参照公务员管理的事业单位。
三、人员编制
博州老龄办编制人数12人,其中:县级领导职数2名,内设科室科级领导职数4名。单位实有人数21人,其中:在职 15人,无变动; 退休1人,无变动;离休0人,无变动;其他人员5人,无变动。
第二部分 2017年部门预算公开表
表一:
部门收支总体情况表
编制部门:博州老龄办 单位:万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
预算数 |
功能分类 |
预算数 |
财政拨款(补助) |
199.34 |
201一般公共服务支出 |
|
一般公共预算 |
199.34 |
202外交支出 |
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
教育收费(财政专户) |
|
204公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
205教育支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
206科学技术支出 |
|
其他收入 |
|
207文化体育与传媒支出 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
208社会保障和就业支出 |
209.34 |
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
223国有资本经营预算支出 |
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
231债务还本支出 |
|
|
|
232债务付息支出 |
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
小 计 |
199.34 |
小 计 |
209.34 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
10.00 |
230转移性支出 |
|
收 入 总 计 |
209.34 |
支 出 合 计 |
209.34 |
表二:
部门收入总体情况表
填报部门:博州老龄办 单位:万元
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
总 计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
单位上年结余(不包括国库集中支付额度结余) |
类 |
款 |
项 |
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
187.81 |
187.81 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
209.34 |
209.34 |
|
|
|
|
|
|
|
表三:
部门支出总体情况表
编制部门:博州老龄办 单位:万元
项目 |
支出预算 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
187.81 |
187.81 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
209.34 |
209.34 |
|
表四:
财政拨款收支预算总体情况表
编制部门:博州老龄办 单位:万元
财政拨款收入 |
财政拨款支出 |
项 目 |
合计 |
功 能 分 类 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政拨款(补助) |
199.34 |
201一般公共服务支出 |
|
|
|
一般公共预算 |
199.34 |
202外交支出 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
203国防支出 |
|
|
|
|
|
204公共安全支出 |
|
|
|
|
|
205教育支出 |
|
|
|
|
|
206科学技术支出 |
|
|
|
|
|
207文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
208社会保障和就业支出 |
199.34 |
199.34 |
|
|
|
209社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
210医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
211节能环保支出 |
|
|
|
|
|
212城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
213农林水支出 |
|
|
|
|
|
214交通运输支出 |
|
|
|
|
|
215资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
216商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
217金融支出 |
|
|
|
|
|
219援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
220国土资源气象等支出 |
|
|
|
|
|
221住房保障支出 |
|
|
|
|
|
222粮油物资管理支出 |
|
|
|
|
|
223 国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
227预备费 |
|
|
|
|
|
229其他支出 |
|
|
|
|
|
231 债务还本支出 |
|
|
|
|
|
232 债务付息支出 |
|
|
|
|
|
233债务发行费支出 |
|
|
|
小 计 |
199.34 |
小 计 |
199.34 |
199.34 |
|
|
|
230转移性支出 |
|
|
|
收 入 总 计 |
199.34 |
支 出 总 计 |
199.34 |
199.34 |
|
表五:
一般公共预算支出情况表 |
编制部门:博州老龄办 |
|
|
单位:万元 |
项目 |
一般公共预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
208 |
02 |
05 |
老龄事务 |
177.81 |
177.81 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.53 |
21.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
199.34 |
199.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:
一般公共预算基本支出情况表 |
|
编制部门:博州老龄办 |
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
一般公共预算基本支出 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
类 |
款 |
301 |
|
|
155.02 |
155.02 |
|
|
01 |
基本工资 |
55.93 |
55.93 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
14.93 |
14.93 |
|
|
03 |
奖金 |
4.66 |
4.66 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
13.82 |
13.82 |
|
|
07 |
规范公务员津贴补贴及绩效工资 |
44.15 |
44.15 |
|
|
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
21.53 |
21.53 |
|
302 |
|
|
28.13 |
|
28.13 |
|
01 |
办公费 |
8.30 |
|
8.30 |
|
05 |
水费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
06 |
电费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
07 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
08 |
取暖费 |
11.13 |
|
11.13 |
|
11 |
差旅费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
15 |
会议费 |
0.40 |
|
0.40 |
|
16 |
培训费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
17 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
18 |
专用材料费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
28 |
工会经费 |
0.71 |
|
0.71 |
|
29 |
福利费 |
1.28 |
|
1.28 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.0 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
0.01 |
|
0.01 |
303 |
|
|
16.19 |
16.19 |
|
|
02 |
退休费 |
0.12 |
0.12 |
|
|
07 |
医疗费 |
0.90 |
0.90 |
|
|
09 |
奖励金 |
0.09 |
0.09 |
|
|
11 |
住房公积金 |
12.92 |
12.92 |
|
|
14 |
采暖补贴 |
2.11 |
2.11 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.05 |
0.05 |
|
|
|
合计 |
199.34 |
171.21 |
28.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七:
科 目 编 码 |
科目 |
项目名称 |
项目支出合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表八:
一般公共预算“三公”经费支出情况表
编制单位: 博州老龄办 单位:万元
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
4.30 |
0 |
4.00 |
0 |
4.00 |
0.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九:
政府性基金预算支出情况表
编制单位:博州老龄办 单位:万元
项 目 |
政府性基金预算支出 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
备注:无内容应公开空表并说明情况。
第三部分 2017年部门预算情况说明
2017年部门预算情况说明
一、关于博州老龄办2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则,博州老龄办2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算209.34万元。
收入预算包括:一般公共预算209.34万元。
支出预算包括:一般公共服务支出187.81万元、社会保障和就业支出21.53万元。
二、关于博州老龄办2017年收入预算情况说明
博州老龄办收入预算209.34万元,其中:
一般公共预算199.34万元,占95.22%,比上年增加31.48万元,主要原因是:1.公用经费上涨;2.机关事业单位增加机关养老保险缴费。
单位上年结余10万元,占4.78%,比上年增加10万元,主要原因是盘活结余资金,弥补公用经费。
三、关于博州老龄办2017年支出预算情况说明
博州老龄办2017年支出预算209.34万元,其中:基本支出209.34万元,占100%,比上年增加41.48万元,主要原因是:1.公用经费上涨。2.机关事业单位增加机关养老保险缴费。3.盘活结余资金,弥补公用经费。
四、关于博州老龄办2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
2017年财政拨款收支总预算199.34万元。
收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
五、关于博州老龄办2017年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况
博州老龄办2017年一般公共预算拨款基本支出199.34万元,比上年执行数增加31.48万元,增长18.75%。主要原因是:1.公用经费上涨;2.机关事业单位增加机关养老保险缴费。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
1.一般公共服务支出177.81万元,占89.20%。
2.社会保障和就业支出21.53万元,占10.80%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)民族管理事务(款)老龄事务(项):2017年预算数为199.34万元,比上年执行数增加31.48万元,增长18.75%,主要原因是:1.公用经费上涨;2.机关事业单位增加机关养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年预算数为21.53万元,比上年执行数增加21.53万元,增长100%,主要原因是:机关事业单位新增养老保险缴费。
六、关于博州老龄办2017年一般公共预算基本支出情况说明
博州老龄办2017年一般公共预算基本支出199.34万元, 其中:人员经费171.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、规范公务员津贴补贴及绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、退休费、医疗费、住房公积金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费28.13万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
七、关于博州老龄办2017年项目支出情况说明
2017年部门预算基本支出209.34万元,项目支出0
万元。
八、关于博州老龄办2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
博州老龄办2017年“三公”经费财政拨款预算数为4.30万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费4.00万元,公务接待费0.30万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算比上年增加2万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,未安排预算;公务用车购置费为0万元,未安排预算;公务用车运行费增加2万元,主要原因是:本年加强“访惠聚”工作力度,我单位驻村组位于精河县,故增加相应公务用车运行费用;公务接待费增加0.30万元,主要原因是:因对政策理解有误,导致以前年度预算未安排公务接待费。
九、关于博州老龄办2017年政府性基金预算拨款情况说明
博州老龄办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2017年,博州老龄办的机关运行经费财政拨款预算28.13万元,比上年预算增加17.77万元,增长171.53%。主要原因是:人均公用经费上涨。
(二)政府采购情况
2017年,博州老龄办政府采购预算1.15万元,其中:政府采购货物预算1.15万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
2017年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2016年底,博州老龄办占用使用国有资产总体情况为80.54万元
1.房屋0平方米,价值0万元。
2.车辆0辆,价值0万元;其中:一般公务用车0辆,价值0万元;执法执勤用车0辆,价值0万元;其他车辆0辆,价值0万元。
3.办公家具价值33.87万元。
4.其他资产价值46.67万元。
单位价值50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2017年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置50万元以上大型设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)
(四)预算绩效情况
2017年度,本年度实行绩效管理的项目0个,涉及预算金额0万元。
财政支出绩效目标申报表
(2017年度)
填报单位:博州老龄办
项目名称 |
|
项目属性 |
新增项目□ 延续项目□ |
主管部门 |
|
项目实施单位 |
|
项目起止时间 |
|
项目负责人 |
|
联系电话 |
|
项目资金(万元) |
资金总额 |
财政拨款 |
自有资金 |
经营性收入 |
其他收入 |
其他 |
单位职能阐述 |
|
项目概况 |
|
项目立项情况 |
项目立项的依据 |
|
项目申报的可行性 |
|
项目申报的必要性 |
|
项目实施进度计划 |
项目实施内容 |
开始时间 |
完成时间 |
1、 |
|
|
2、 |
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
(五)其他需说明的事项
无其他需说明的事项
第四部分 名词解释
名词解释:
(一)财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
(二)一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。
(三)财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。
(四)其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。
(五)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
(六)项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
(七)“三公”经费:指自治州本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
博州老龄办
2018年11月25日