州旅游局2014年部门决算及“三公经费”决算公开报告
根据自治州财政局《关于做好2014年度自治州部门决算公开工作的通知》(博州财库【2015】5号)要求,现将自治州旅游局2014年部门决算及“三公经费”决算公开如下:
一、部门基本情况
(一)主要职责
1、贯彻执行国家旅游行业政策、标准、规划;研究拟订自治州旅游业发展的方针、政策和规划,并组织实施;拟定旅游业管理规范性文件并监督实施;指导各县市、阿拉山口口岸、赛里木湖风景名胜区旅游工作。
2、拟定自治州国际、国内旅游市场开发战略;组织自治州旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动;组织指导重要旅游产品,旅游纪念品的开发。
3、负责自治州旅游安全的综合协调的监督管理,指导应急救援工作;组织自治州旅游资源普查、规划、开发和相关保护工作;引导旅游业的社会投资和利用外资工作;指导全州旅游业的规划开发建设;负责自治州下达旅游事业发展资金投资项目的审核、报批;指导自治州旅游业的财会工作;负责自治州旅游统计和信息发布工作。
4、负责自治州国内旅游业务的宏观管理,贯彻落实国内旅游政策;拟定自治州国内旅游的战略措施并指导实施。
5、对从事旅游业的企事业单位进行行业管理;负责自治州旅行社(公司)、导游的监督管理工作;负责旅行社(公司)、三星级以下饭店星级评定、特种旅游团、旅游区(点)质量等级评定的审核报批工作;承担边境旅游、特种旅游、红色旅游、特色旅游等旅游项目的规划及相关管理工作;负责对全州旅游购物活动进行管理和监督指导;负责自治州公民出国游、港澳游、边境游业务的管理;指导旅游对外交流与合作;指导旅游行业精神文明和评先创优工作。
6、监督检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者的投诉,举报,维护旅游者的合法权益;会同有关部门协调旅游交通运输工作。
7、制定并组织实施旅游人才规划,指导自治州旅游教育、培训工作;负责旅游从业人员的职业资格制度和等级制度的组织实施工作;指导旅游行业协会的工作。
8、承担自治州旅游产业发展领导小组办公室的日常工作;承担自治州假日旅游领导小组办公室的日常工作。
9、承办自治州人民政府交办的其他事项。
(二)内设机构
根据职责.自治州旅游局设3个内设机构。办公室(政策法规科),监督管理科,旅游促进科三个内设机构。
(三)人员编制
自治州旅游局列全额事业编制11名,博尔塔拉蒙古自治州旅游执法支队。相当于科级,全额拨款事业单位,隶属于自治州旅游局管理,列全额事业编制3名。实有在职人数15人,退休人数2人,援博干部1人。
二、州旅游局2014年部门决算公开
(一)收入情况说明
根据自治州财政局《关于对预算单位2014年度部门决算批复的通知》,2014年财政总收入为263.59万元,其中;财政拨款226.85万元。其他收入36.74万元(包括自治区旅游局拨款15万元,自治州组织部拨培训费15万元,其他有关部门拨款3.7万元,预算外收入2.6万元,利息收入0.44万元)。
(二)支出情况说明
2013年总支出338.02万元,其中:基本支出309.41万元,项目支出28.61万元。
(三)结余情况说明
上年结余154.11万元,本年结余79.68万元(其中包括各县市旅游局2011-2013年旅游公厕工程款未付完)。
(四)收入支出与上年度对比分析
2013年收入总额为355.2万元,2013年度收入263.59万元,较上年减少25%。2013年支出总额为321.7万元,2014年度支出338.02元,较上年增加50%。
(五)年初预算的对比
2014年财政安排预算收入为133.3万元,2014年度财政拨款决算收入为226.85万元,较上年增加70.1%。
附件:1.2014年州旅游局收支决算总表
2.2014年州旅游局财政拨款支出决算表
附件1:
2014年州旅游局收支决算总表
单位:万元(保留一位小数)
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本年收入 |
本年支出 |
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项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
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一、财政拨款 |
226.85 |
一、一般公共服务 |
338.02 |
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其中:公共预算 |
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二、外交 |
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政府性基金 |
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三、国防 |
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二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
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三、事业收入 |
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五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
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四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
36.74 |
……… |
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……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
263.59 |
本年支出合计 |
338.02 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
154.11 |
年末结转和结余 |
79.68 |
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经营结余 |
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合计 |
417.70 |
合计 |
417.70 |
2014年州旅游局收入支出决算表
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部门收入决算表 |
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编制单位:博州旅游局 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中: |
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本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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合计 |
2635955.66 |
2268513.44 |
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367442.22 |
367442.22 |
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216 |
05 |
01 |
行政运行 |
2635955.66 |
2268513.44 |
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|
367442.22 |
367442.22 |
|
|
216 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
26100 |
26100 |
|
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216 |
05 |
04 |
旅游宣传 |
160000 |
160000 |
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216 |
05 |
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100000 |
100000 |
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部门支出决算表 |
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编制单位:博州旅游局 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
3380286.86 |
3094186.86 |
286100 |
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216 |
05 |
01 |
行政运行 |
3094186.86 |
3094186.86 |
|
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|
216 |
05 |
02 |
一般行政管理事务 |
26100 |
|
26100 |
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216 |
05 |
04 |
旅游宣传 |
160000 |
|
160000 |
|
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|
216 |
05 |
99 |
其他旅游业管理与服务支出 |
100000 |
|
100000 |
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三.2014年州旅游局财政拨款“三公 ”经费支出决算表及说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总数 6万元(含政府性基金),其中:没有因公出国经费,公务用车购置及运行经费决算 4.5万元,主要用于:其他支出包括日常公务,参加各类活动,各县市检查工作等公务用车的燃料费,停车费,修理费。公务接待经费决算 1.5万元,主要用于:湖北省旅游局旅游规划编制,一诚通活动,旅游工作会议,旅游技能大赛,各地州旅游部门检查考察调研各类活动等5次,20人数支出。
附件2:
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2014年州旅游局财政拨款“三公”经费支出决算表 2014年 单位财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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单位:元 |
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单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
公务用车购置 |
公务用车运行维护费 |
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小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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博州旅游局 |
60000 |
|
15000 |
15000 |
|
45000 |
45000 |
|
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|
45000 |
45000 |
|
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