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2017年度博州中等职业技术学校部门决算公开

2018年08月06日 19:54  州财政局

2017年度博州中等职业技术学校部门决算公开说明

目 录

第一部分 博州中等职业技术学校部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负债情况(1张):

《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》 《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

第一部分 部门单位概况

一、博州中等职业技术学校基本情况:

1、机构设置情况:博州中等职业技术学校下设15个职能科室和一个管理的自收自支事业单位,职能科室包括办公室、政工科、教务科、招生就业办公室、学生科、总务科、培训科、师范教育教学部、农业技术教学部、工程技术教学部、旅游服务教学部、汽车技术教学部、医疗卫生教学部、信息技术教学部;博州机动车驾驶员培训中心为自收自支事业单位。

2、主要职能:贯彻执行党的教育方针、政策;根据教学、培训任务要求,制定教学计划和教学大纲,加强实训基地建设,研究和改进教学方法,提高教学水平;组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划;负责各级各类短期培训、成人继续教育、远程教育(函授教育)和实施规定工种等工作;负责设施农艺、综合养殖(畜牧兽医)、园艺(林果业)、农副产品加工、园林花卉、农机、植保、农经等专业的教育教学及实训工作;负责护理、社区医学、卫生保健等专业的教育教学及实习工作;负责师范教育、学前教育、学前“双语”教育等专业的教育教学及实习工作;负责各类公共基础专业、工程技术专业、信息技术专业的教育教学及实习工作;负责做好行政后勤和案例管理工作,维护正常校园秩序,保证教学和科研工作顺利进行,完成主管部门布置的其他任务。

3、编制及人员情况:博州中等职业技术学校隶属博州教育局主管。核定全额事业编制177名,核定自收自支事业编制17名;内设机构15个(其中行政科室8个,教学系部7个),下设管理的自收自支事业单位1个,县级领导职数7名。在职实有人数204人,其中:正高1人、副高53人、正县3人、副县5人、一般干部107人、工勤人员35人(合同制工人13人);长短期援博干部30人;离休人数1人;遗属4人;合同制退休工人4人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看,博州中等职业技术学校部门决算包括:博州中等职业技术学校部门本级决算。

纳入博州中等职业技术学校2017年部门决算编制范围单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

博州中等职业技术学校本级

 

 

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

2017年度收入6366.09万元,与上年相比,减少7484.62万元,降低54.04%,支出5664.23万元,与上年相比,减少8639.02万元,降低60.4%,结余701.86万元,与上年相比,增加(减少)701.86万元。增长(降低)××%(没有同比增长率,属于本年新增项)。增减变化主要原因是:新校区建设专项资金及其他专项资金拨款减少。

与预算相比情况:年初收入预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加2241.95万元,增长54.36%,增减变化主要原因是:人员工资变动、非税收入、其他收入及专项资金未纳入预算;年初支出预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加1540.09万元,增加37.34%。增减变化主要原因是:人员工资变动、非税收入、其他收入及专项资金支出未纳入预算。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(二)部门收入总体情况说明

本年收入合计6366.09万元,其中:财政拨款收入4545.83万元,占71.41%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入530万元,占8.33%;经营收入0万元,占0 %;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1290.26万元,占20.26%。增减变化的主要原因是:新校区建设项目资金、其他专项资金及州聘人员的经费未纳入预算。

与预算相比情况:年初收入预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加2241.95万元,增加54.36%。增减变化主要原因是:人员工资变动、非税收入、其他收入及专项资金未纳入预算。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(三)部门支出总体情况说明

本年支出合计5664.23万元,其中:基本支出3974.45万元,占70.17%;项目支出1689.78万元,占29.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:新校区建设项目资金、其他专项资金及州聘人员的经费未纳入支出预算。

与预算相比情况:年初支出预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加1540.09万元,增长37.34%。增减变化主要原因是:人员工资支出、非税收入支出、其他收入支出及专项资金支出未纳入预算。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

2017年度财政拨款收入4545.83万元,与上年相比,减少29.74万元,降低0.65%。增减变化的主要原因是:人员退休及专项资金拨款减少。财政拨款支出4439.82万元,与上年相比,减少256.53万元,降低5.46%。其中:基本支出3443.53万元,项目支出996.29万元。增减变化的主要原因是:新校区建设专项资金及其他专项资金拨款减少。财政拨款结转结余106.01万元,与上年相比,增加106.01万元,增长(降低)××%(没有同比增长率,属于本年新增项)。增减变化的主要原因是:新校区建设设计费未及时支付。

与预算相比情况:年初收入预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加421.69万元,增长10.22%,增长原因:人员经费增加及专项资金拨款未纳入收入预算;年初支出预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加315.68万元,增长7.65%。增减变化主要原因是:人员经费支出及专项资金支出增加。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(二)一般公共预算支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4439.82万元。与上年相比,减少256.53万元,降低5.46%。增减变化的主要原因是:新校区建设专项资金及其他专项资金拨款减少。其中:按功能分类科目,2050302中专教育支出832.02万元,2050303技校教育支出3241.32万元,2050399其他职业教育支出8万元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出338.86万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出8.11万元,2299901其他支出11.5万元。按经济分类科目,工资福利支出2810.42万元,其中:基本工资893.71万元、津贴补贴797.56万元、奖金0万元、其他社会保险缴费346.66万元、伙食补助费59.25万元、绩效工资264.1万元、机关单位基本养老保险缴费338.87万元、职业年金支出8.11万元、其他工资福利支出102.16万元;商品和服务支出1170.5万元,其中:办公费21.88万元、印刷费11.77万元、咨询费9.1万元、手续费0.96万元、水费40.36万元、电费39.98万元、邮电费7.46万元、取暖费357.21万元、物业管理费1.8万元、差旅费65.45万元、维修(护)费258.67万元、租赁费8.5万元、培训费35.95万元、公务接待费4.61万元、专用材料费48.5万元、劳务费159.73万元、工会经费19.88万元、福利费35.78万元、公务用车运行维护费14.42万元、其他交通费用24.64万元、其他商品和服务支出3.85万元;对个人和家庭补助支出409.37万元,其中:离休费8.93万元、抚恤金6.8万元、助学金88.78万元、奖励金13.69万元、住房公积金239.52万元、采暖补贴44.39万元、其他对个人和家庭的补助支出7.26万元。

与预算相比情况:年初支出预算数4124.14万元,决算数与预算数相比增加315.68万元,增长7.65%。增减变化主要原因是:人员经费支出及专项资金支出增加。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:与上年一致。政府性基金预算财政拨款支出0万元,与上年相比,增加0万元,增长0%。增减变化的主要原因是:2017年未拨付基金资金与上年一致。

与预算相比情况:年初政府性基金收入预算数0万元,决算数与预算数相比增加0万元,增长0%,主要原因与上年一致;年初政府基金支出预算数0万元,决算数与预算数相比增加0万元,增长0%,主要原因与上年一致。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比,减少3272.5万元,降低100%。增减变化的主要原因是:2017年未拨付基金资金。其中:按功能分类科目,无支出0万元,无支出0万元。按经济分类科目,无支出0万元,无支出0万元。

与预算相比情况:年初政府性基金预算数0万元,决算数与预算数相比增加0万元,增加0%,增减原因:与预算数相比一致。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

三、部门结转结余情况

年末结转结余701.86万元,与上年相比,增加701.86万元。增长100%。增减变化主要原因是:新校区建设专项资金结转。

其中财政拨款结转结余106.01万元。与上年相比,增加106.61万元,增长100%。增减变化主要原因是:拨付新校区建设专项资金结转。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.04万元,比上年减少0.16万元,降低0.83%,减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,增加原因是与上年一致;公务用车购置及运行维护费支出14.42万元,占75.74%,比上年减少0.14万元,降低0.96%,减少原因是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出;公务接待费支出4.61万元,占24.26%,比上年减少0.015万元,降低0.34%,增减变化主要原因是:是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无。

公务用车购置及运行维护费14.42万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费14.42万元。主要用于车辆燃料费9.2万元、维修费3.37万元、保险费1.77过桥过路费0.08等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为8辆。

公务接待费4.61万元。具体是:国内公务接待支出4.61万元,主要是湖北对口援建单位来校对接及上级指导检查工作接待费用支出等。博州中等职业技术学校2017年国内公务接待92批次,475人次。

与预算相比情况:2017年度公务用车运行维护费预算数14.56万元,2017年度公务用车运行维护费支出14.42万元,与年初预算数相比减少0.14万元,减少0.96%;2017年度公务接待费预算数4.62万元,2017年度公务接待费支出4.61万元,与年初预算数相比减少0.01万元,减少0.22%。增减变化主要原因是:是按照财政统一安排厉行节约、压缩一般性支出。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

五、机关运行经费支出情况

2017年度博州中等职业技术学校日常公用经费支出313.21万元,比上年增加206.68万元,增长194.01%,与上年先比增减变化的主要原因是:学校学生人数增加相应的日常运转经费增加、机动车驾驶员培训中心场地改造费用、安保维护费用增加。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

六、政府采购情况

博州中等职业技术学校单位政府采购计划207.39万元,其中:政府采购货物支出127.71万元、政府采购工程支出37.69万元、政府采购服务支出41.99万元;实际采购179.86万元,其中:政府采购货物支出105.27万元、政府采购工程支出37.45万元、政府采购服务支出37.14万元。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,资产总计42871.4万元,其中:流动资产3808.3万元,固定资产39063.1万元,其中:房屋97,673.77(平方米),价值15299.78万元,共有车辆110辆,价值1178.55万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车102辆(其他用车主要是:机动车驾驶员培训车辆及其他生活车辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套),金额65.17万元;单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值10593.8万元。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截至2017年12月31日,博州中等职业技术学校资产有偿使用收入合计0.002万元,资产处置收入合计0.002万元。其中:已缴国库0.002万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元。

其他有关说明内容:无他有关说明内容。

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位项目支出2391.64万元,实行绩效管理的项目11个,共计2357万元;项目支出决算1689.77万元,其中:财政拨款996.29万元、其他资金693.48万元;年末结转结余资金701.87万元,其中:财政拨款结转106.01万元、其他资金结转595.86万元。本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:

1.国家自治区免学费资金305.67万元,其中:中等职业教育自治区免学费补助资金61.1万元、中等职业教育中央免学费补助资金244.4万元、技工院校国家免学费补助资金0.15万元。国家和自治区对公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生,城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费,按照人数拨付免学费专项资金,专项用于学校不收学生学费补充学校运转经费支出;2017年支出国家自治区免学费资金305.67万元,无结余结转资金;通过国家免学费项目的实施,有效改善了学校办学条件,补充了教学实训公用经费,优化办学环境,为学校教育教学改革发展提供了资金保障。

2.国家自治区免住宿免教材专项资金116.1万元,其中:技工院校免住宿费和教材费自治区补助专项资金0.09万元、中等职业学校免住宿费和教材费自治区补助资金115.56万元、中等职业学校免住宿费和教材费中央补助资金0.45万元;国家自治区对四地州和其他23个贫困县等就读中等职业学生(含技工)的住宿费和教材费,住宿费和教材费补助标准为每生每年900元,其中:住宿费600元、教材费300元;2017年支出国家自治区免住宿免教材专项资金116.1万元,年末无结转结余资金;通过项目的实施,减免了中职学校贫困县地区学生的缴费压力,提高初升高落地生到中职学校学技能的积极性。

3.国家助学金67.54万元。其中:中央补助资金48万元、自治区补助资金9.6万元、治州配套资金3.43万元、高职学生助学贷款奖补资金助学金3万元、其他财政横向拨款学生奖励金3.51万元;国家助学金的资助对象是全日制正式学籍一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生,按照在校生20%确定家庭经济困难学生,国家助学金资助标准为每生每年2000元;2017年支出国家助学金67.54万元,年末无资金结转结余;通过实施中职学校国家助学金政策,帮助中等职业学校所在的农村学生和城镇家庭经济困难学生顺利完成学业,增强家长供子女就读中等职业学校的信心,加快职业教育发展步伐。

4. 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金8万元;为贯彻落实《国务院关于加快发展现代职业教育的决定》(国发[2014]19号)及自治区人民政府《关于加快发展现代职业教育的实施意见》(新政发[2015]75号)精神,2017年12月,自治区财政拨付我单位现代职业教育质量提升计划中央专项资金8万元,专项用于我校教师素质提高培训支出;2017年末已支出资金8万元,专项用于我校教师素质提高培训支出;年末无结转结余资金;通过国培项目的实施,提高教师培训的积极性,解决了学校培训资金紧张问题,为学校教育教学改革发展提供了人才队伍支持。

5.职业教育质量提升工程项目资金203.19万元,其中财政专户拨付中央资金203.19万元;为了贯彻落实《自治区关于加快发展职业教育的实施意见》,按照学院项目建设工程进度拨付2016年现代职业教育质量提升计划专项资金203.19万元;专项用于学校电子商务专业和电气自动化专业实训基地建设,进一步提升中等职业教育基础能力;2017年年末支出项目资金203.19万元,年末无资金结转结余;通过项目实施,改善电气自动化专业及电子商务专业办学条件,为师生提供更良好的学习、生活环境,对培养高素质技术技能人才起到了积极作用。

6.州党委组织部拨付“柔性引才”及组团式援疆资金90万元,其中:“柔性引才”项目资金45万元、组团式援疆项目资金45万元;专项用于学校湖北对口援建30名长短期援博教师经费支出,2017年支出“柔性引才”及组团式援疆资金90万元,年末无结转结余资金;通过项目实施,有效的解决了学校师资队伍短期问题,为学校教育教学质量提高提供了资金支持。

7.就业培训补贴资金50万元,资金来源为其他资金;用途为组织200名富余劳动力参加培训,帮助其就业;2017年支出培训资金50万元,年末无结余结转资金;实现了200余名工人在博州纺织企业及其他加工企业就业。

8.新校区建设工程欠款补助资金800万元,资金来源为湖北省慈善总会及湖北省教育基金会捐赠返还收入;用途为支付新校区建设工程款支出,截止2017年年末支出工程欠款204.14万元,年末结转595.86万元,计划2018年继续使用,用于支付新校区建设工程款。

9.湖北省“渔人计划”捐赠资金200万元,其中:财政返还2016年“渔人计划”捐赠资金100万元、财政返还2017年 “渔人计划”捐赠资金100万元;主要用于学校博州籍(含第五师)少数民族学生和低保贫困家庭学生资助,用于改善学生学习环境,为学生提供优质教学服务,解决学校急需的教学培训设施、实训设备及信息化设备;2017年支出“渔人计划”捐赠资金200万元,年末无结转结余资金;通过湖北慈善总会“渔人计划”项目实施,有效的改善了我院部分贫困学生的学习生活条件,激发了学生学习的积极性,改善了学校办学条件。

10.地方教育费附加专项资金500万元,资金来源为州本级统筹30%地方教育费附加专项资金;为了贯彻落实《自治区关于加快发展职业教育的实施意见》,为进一步推动和支持发展职业教育,改善职业院校办学条件,加强实训基地建设,提升职业教育基础能力和教学质量,满足在校学生、短期培训技术技能人才的需求,结合博州职业教育的发展实际,自治州财政局拨付博州中等职业技术学校地方教育费附加专项资金500万元,专项用于学校用于我校公务费、业务费、设置购置费、学生试验实习耗材和房屋修缮等公用经费开支。2017年支出教育费附加专项经费393.99万元,其中:用于校公务费、业务费、设置购置费、学生试验实习耗材350.49万元、用于新校区建设设计费支出43.5万元,年末结转设计费支出101.5万元,结转公用经费4.51万元,计划2018年继续用于新校区建设设计费及学校公用经费支出。

11.2017年“访惠聚”驻村工作经费项目经费拨款16.5万元,其中:驻村第一书记为民办实事经费1万元、第一书记一次性安置费0.5万元、驻村为民办实事工作经费10万元和州直单位社区指导基层学习拉萨经验专项经费5万元;主要用于驻村工作队的访贫问苦、村队基础设施修缮、村民创业技能学习培训、补充村级组织工作经费等。2017年支出16.5万元,年末无结转结余资金;“访惠聚”工作经费支出提高了群众的生活水平,解决了村队社区实际困难,加强了彼此之间的了解,维护了民族团结,为脱贫攻坚奠定了基础。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205(类)03(款)02(项):指中专教育;205(类)03(款)03(项):指技校教育;205(类)03(款)99(项):指其他职业教育;208(类)05(款)05(项):指机关事业单位基本养老保险缴费;208(类)05(款)06(项):指机关事业单位职业年金缴费;229(类)99(款)01(项):指其他支出。

其他有关说明内容:无。

第四部分 部门决算报表(见附表)

一、报表封面

二、《收入支出决算总表》

三、《收入决算表》

四、《支出决算表》

五、《收入支出决算表》

六、《项目收入支出决算表》

七、《行政事业类项目收入支出决算表》

八、《基本建设类项目收入支出决算表》

九、《支出决算明细表》

十、《基本支出决算明细表》

十一、《项目支出决算明细表》

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

十三、《财政拨款收入支出决算总表》

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十二、《资产负债简表》

二十三、《资产情况表》

二十四、《国有资产收益征缴情况表》

二十五、《基本数字表》

二十六、《机构人员情况表》

二十七、《非税收入征缴情况表》

二十八、《部门决算相关信息统计表》

二十九、《政府采购情况表》

三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

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