一、部门基本情况
㈠、部门职能
博州发展和改革委员会,作为自治州人民政府的组成部门,是综合研究提出自治州国民经济和社会发展战略、发展规划和政策,研究拟订自治州经济体制改革方案,主管固定资产投资、价格政策执行、粮食储备安全的宏观调控部门。
㈡、机构情况
机关内设机构10个,分别为行政办公室、国民经济综合科、固定资产投资科、项目管理稽查科、经济体制改革科、市场科、粮食仓储科、价格管理科、收费管理科、国民经济动员办;
委属参照公务员管理事业单位(三个),分别为州粮食行业管理办公室、州经济发展办公室、州军粮管理办公室;
委属全额预算管理事业单位(四个),分别为州发展改革委机关服务中心、州价格认证中心、州价格监测中心、援博办。
㈢、人员编制情况
博州发展和改革委员会2014年部门预算报表编制范围的行政事业单位人员编制共计64名,其中行政人员编制26名,参照公务员管理编制19名,全额事业编制19名。
二、2014年收入情况
博州发展和改革委员会2014年收入预算为726.44万元,其中本年财政拨款—基本支出654.11万元、项目支出27万元,上年额度结余45.33万元。
三、2014年财政拨款支出情况
博州发展和改革委员会2014年财政拨款支出预算为726.44万元,其中:
㈠、基本支出654.11万元,其中工资福利支出397.6万元,商品和服务支出26.03万元,对个人和家庭补助支出(离退休金、抚恤金、生活补助、住房公积金等)230.48万元。
㈡、项目支出27万元,主要为体制改革办、粮食工作、项目工作经费。
四、2014年“三公”经费支出预算情况
博州发展和改革委员会2014年“三公”经费支出预算20万元,其中:因公出国(境)费用未作预算安排;公务接待8万元,主要用于来访、检查团、考察组等招待费用;公务用车费12万元,主要为编制内公务用车运行维护费,用以工作调研、监督检查、项目验收督导等公务车燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等,公务用车购置费不作预算。
附件1:
2014年自治州本级部门收支预算汇总表
| 单位:博州发改委 |
|
|
单位:万元 |
| 收 入 |
支 出 |
|
|
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
681.11 |
一、一般公共服务 |
726.44 |
| 二、财政专户资金 |
|
二、外交 |
|
| 三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
| 四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
| 五、其他收入 |
|
五、教育 |
|
|
|
六、科学技术 |
|
|
|
七、文化体育与传媒 |
|
|
|
八、社会保障和就业 |
|
|
|
九、医疗卫生 |
|
|
|
十、节能环保 |
|
|
|
十一、城乡社区事务 |
|
|
|
十二、农林水事务 |
|
|
|
十三、交通运输 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
十五、商业服务业等事务 |
|
|
|
十六、金融监管等事务 |
|
|
|
十七、地震灾后恢复重建 |
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备事务 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、国债还本付息支出 |
|
|
|
二十四、其他支出 |
|
| 本年收入合计 |
681.11 |
|
|
| 上年结余(财政拨款剩余额度) |
45.33 |
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 |
726.44 |
支 出 总 计 |
726.44 |
附件2:
2014年自治州本级部门财政拨款支出预算汇总表
| 单位:博州发改委 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 科 目 编 码 |
单位名称(科目) |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
726.44 |
654.11 |
72.33 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
04 |
|
发展与改革事务 |
|
|
|
|
| 201 |
04 |
01 |
行政运行 |
699.44 |
654.11 |
45.33 |
|
| 201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
04 |
|
发展与改革事务 |
|
|
|
|
| 201 |
04 |
07 |
经济体制改革研究 |
27.00 |
|
27.00 |
体改办、粮食工作、项目工作经费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。
附件3:
2014年自治州本级部门“三公经费”支出预算汇总表
| 单位:博州发改委 |
|
|
单位:万元 |
| 项 目 |
预算数 |
备注 |
|
| 基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 合 计 |
9.00 |
11.00 |
|
| 1.因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
|
| 2.公务接待费 |
3.00 |
5.00 |
|
| 3.公务用车费 |
6.00 |
6.00 |
|
| 其中:(1)公务用车运行维护费 |
6 |
6 |
|
| (2)公务用车购置费 |
|
|
|
注:本表“三公经费”预算数含上年财政拨款剩余额度。