根据自治州财政《关于做好2013年部门决算和“三公”经费决算公开工作的通知》现将博州农牧机械化技术推广站2013年部门决算及“三公经费”信息公开如下。
一、 基本情况
(一)、主要职能
1、贯彻执行国家、自治区农牧机械化技术推广法律、法规、拟订博州农牧机械化技术推广中长期发展规划,并组织实施。
2、研究提出博州农牧业机械化技术发展重点、方向、重大技术措施、产业政策,经批准后组织实施,并负责监督。
3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作,负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施;开展州内外技术交流与合作。
4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动,开展农机社会化服务。
5、农机技术推广管理农机技术推广机构与队伍建设指导。
6、推广先进农机技术,提高农业机械化水平。
7、农机技术推广业务指导农机试验示范,农机技术培训农机信息服务。
(二)内设机构
我单位内设2个科级机构1、技术服务科 2、推广科
(三)人员编制
我单位核定编制13名,单位在职人员14人其中(合同制工人)1名,退休人员5人.
二、2013年收支情况
(一)上年结转项目资金263,582.20
(二)2013年收入总体情况
我站2013年全年收入总额为1,292,020.36元.
财政拨款1,284,990.60元,(其中基本支出1,242,020.36,项目支出245,546.29),事业收入6,724.00 ,其他收入305.76 。
(三 )2013年支出总体情况
我站2013年全年支出1,487,566.65
一、基本支出1,242,020.36。(一)、工资福利支出为831,363.95,(二)、商品服务支出91,095.21。(三)、对个人家庭补助支出319,561.20
二、项目支出245,546.29。往年结转项目在2013年相继竣工。其中2060402应用技术研究与开发支出110,000.00。
2130122农业生产资料与技术补贴支出135,546.29。
(四)2013年结转资金
我站2013年收支相抵后账面结余额68,035.91。全部为项目资金,待2014年继续实施。
三、2013年收支增减变动情况
2013年财政拨款较往年有所减少。(其中实施项目减少,资金量也相应减少)支出较往年增加(往年没有完工的项目在今年全部完工。)
四、2013年预决算增减变动情况
2013年我站预算收入为1315277,(财政拨款补助1227337,上年结余87940,)年终决算财政拨款1,284,990.60,较预算增加,主要是自治区安排了农业项目资金5万元。
2013的我站预算支出1177337。年终决算支出1,487,566.65(基本支出1,242,020.36,项目支出245,546.29)较预算增加,主要是往年项目资金在本年全部完工。
2013年博州农牧机械化技术推广站
单位:万元(保留一位小数)
本年收入 |
本年支出 |
项 目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、财政拨款 |
128.5 |
一、一般公共服务 |
124.2 |
其中:公共预算 |
|
二、外交 |
|
政府性基金 |
|
三、国防 |
|
二、上级补助收入 |
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四、公共安全 |
|
三、事业收入 |
0.67 |
五、教育 |
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其中:财政专户管理资金 |
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六、科学技术 |
|
四、经营收入 |
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七、文化教育与传媒 |
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五、附属单位上缴收入 |
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八、社会保障和就业 |
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六、其他收入 |
0.03 |
……… |
|
|
|
……… |
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二十一、其他支出 |
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本年收入合计 |
129.2 |
本年支出合计 |
148.8 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
上年结转和结余 |
26.4 |
年末结转和结余 |
6.8 |
经营结余 |
|
|
|
合计 |
155.6 |
合计 |
155.6 |
2013年博州农牧机械化推广站
单位:万元(保留一位小数)
项 目 |
财政拨款支出决算 |
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
|
|
|
213 |
|
农林水事务… |
148.7 |
124.2 |
24.5 |
213 |
01 |
农业 |
|
124.2 |
|
21301 |
06 |
技术推广与培训 |
|
124.2 |
|
206 |
|
科学技术 |
|
|
11 |
20604 |
|
技术研究与开发 |
|
|
11 |
20604 |
02 |
应用技术研究与开发 |
|
|
11 |
2130122 |
|
农业生产资料与技术补贴 |
|
124.2 |
135.5 |
合 计 |
148.7 |
|
24.5 |
附件2:
2013年财政拨款“三公”经费决算总数 6.1万元,其中:因公出国经费决算为零,我单位没有此项业务。公务用车购置及运行经费决算 4.9万元,单位公务车维修及加油;公务接待经费决算1.2万元,接待疆内人员10批次。约40人。
我局三公经费决算分别较预算减少。其中业务招待费较预算节约0.8万元,车辆维护费较预算节约0.6万元。单位本着厉行节约的原则,压减开支。
财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项目 |
决算数 |
合 计 |
6.1 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
1.2 |
3、公务用车费 |
4.9 |
其中:公务用车运行维护费 |
4.9 |
公务用车购置费 |
|